Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0102 - GABINETE DOS VEREADORES |
Ação: |
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000105/2024 |
Data do Empenho: |
06/03/2024 |
Número da Liquidação: |
0000108/2024 |
Data da Liquidação: |
|
Número do Pagamento: |
0000146/2024 |
Data do Pagamento: |
06/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.547.31*-** |
Histórico: |
Despesa com concessão de uma diária ao servidor Sr Hiaghor Teixeira de Souza, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 06/03/2024 para conduzir os servidores Mateus de Paula e Ana Paula Ramos. |
Valor: |
192,03 |