Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0102 - GABINETE DOS VEREADORES |
Ação: |
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000017/2024 |
Data do Empenho: |
17/01/2024 |
Número da Liquidação: |
0000017/2024 |
Data da Liquidação: |
17/01/2024 |
Número do Pagamento: |
0000017/2024 |
Data do Pagamento: |
17/01/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.547.31*-** |
Histórico: |
Despesa com concessão de uma diária ao servidor Sr Hiaghor Teixeira de Souza, a se dirigir a Vitória-ES, no dia 17/01/2024 para conduzir o Vereador Valmir Santiago. |
Valor: |
185,01 |