Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0102 - GABINETE DOS VEREADORES |
Número do Pagamento: |
0000119/2024 |
Data do Pagamento: |
27/02/2024 |
Número da Liquidação: |
0000076/2024 |
Número do Empenho: |
0000074/2024 |
Favorecido: |
PESSOAL ATIVO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
CPF/CNPJ do Favorecido: |
|
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Realização da liquidação da despesa orçamentária, conforme geração da folha mensal de pagamento da Câmara Municipal de Guaçuí, competência de FEVEREIRO de 2024 |
Valor: |
181,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO |
Ação: |
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000119/2024 |