Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE |
Número do Pagamento: |
0000340/2024 |
Data do Pagamento: |
22/05/2024 |
Número da Liquidação: |
0000259/2024 |
Número do Empenho: |
0000213/2024 |
Favorecido: |
AUTO POSTO GUAÇUÍ LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
15.282.814/0001-33 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Referente a pagamento indenizatório ao credor, relativo a aquisição de combustível, tipo gasolina comum, inerente ao contrato administrativo n° 04/2023, para atender as necessidades desta casa de leis, conforme documentos anexo ao processo. |
Valor: |
1.324,66 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Subtítulo: |
33909301000 - INDENIZACOES |
Programa: |
0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000340/2024 |