Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE |
Número do Pagamento: |
0000821/2024 |
Data do Pagamento: |
11/10/2024 |
Número da Liquidação: |
0000657/2024 |
Número do Empenho: |
0000516/2024 |
Favorecido: |
TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
17.057.742/0001-56 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Despesa com serviço de locação de equipamentos, para emissão de cópias e impressões, a fim de atender ao Poder Legislativo, relativo ao mês de setembro de 2024. |
Valor: |
1.070,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Programa: |
0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000821/2024 |