Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE |
Número do Empenho: |
0000229/2023 |
Data do Empenho: |
03/05/2023 |
Favorecido: |
FLEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
39.238.383/0001-76 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de internet para atender a Câmara Municipal, competência de abril. |
Valor do empenho: |
119,99 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Subtítulo: |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS |
Programa: |
0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000229/2023 |